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Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000100/2025 | 0000062/2025 | 0000028/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO- FERIAS- ADMINISTRACAO GERAL COSEMS/MG - GEODASIO OLIVEIRA ROCHA - PGTO: 15.01.2025 | FP ADM | | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000101/2025 | 0000063/2025 | 0000027/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - REGIONAL ADM COSEMS/MG -MARIANA TIAGO SANTIAGO - PGTO 15.01.2025 | FP REGIONAIS ADM | | R$ 1.209,00 | R$ 1.209,00 | R$ 1.209,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000098/2025 | 0000053/2025 | 0000026/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - REGIONAL ADM COSEMS/MG -LUCILENE OLIVEIRA CONSTANCIO EMIRNA THAIS FERNANDES OLIVEIRA - PGTO 10.01.2025. | FP REGIONAIS ADM | | R$ 4.745,00 | R$ 4.745,00 | R$ 4.745,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000063/2025 | 0000060/2025 | 0000025/2025 | FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB E SISTEMA ELETRONICO ELEITORAL, INFRAESTRUTURA E SUPORTE PARA REALIZACAO DE ELEICOES ONLINE 2025. PARCELA 50 | FERNANDO GONCALVES MACIEL | ***.276.710-** | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000036/2025 | 0000059/2025 | 0000024/2025 | SOLICITACAO DE DIARIA DO VICE-PRESIDENTE DO COSEMS/MG PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DIRETORIA NO PERIODO ENTRE 15/01/2025 A 17/01/2025 | LUCIO ALVIM | ***.956.986-** | R$ 70.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/01/2025 | 000000./2025 | 0000093/2025 | 0000044/2025 | 0000023/2025 | TAXA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL POR APLICATIVO - 99 EMPRESA - SECRETARIA EXECUTIVA REFERENCIA: DEZEMBRO/2024 | 99 TECNOLOGIA LTDA | 18.033.552/0001-61 | R$ 273,90 | R$ 273,90 | R$ 273,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/01/2025 | 000000./2025 | 0000092/2025 | 0000043/2025 | 0000022/2025 | TAXA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL POR APLICATIVO - 99 EMPRESA - ADMINISTRACAO GERAL REFERENCIA: DEZEMBRO/2024 | 99 TECNOLOGIA LTDA | 18.033.552/0001-61 | R$ 182,90 | R$ 182,90 | R$ 182,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/01/2025 | 000000./2025 | 0000091/2025 | 0000042/2025 | 0000021/2025 | TAXA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL POR APLICATIVO - 99 EMPRESA - DIRETORIA REFERENCIA: DEZEMBRO/2024 | 99 TECNOLOGIA LTDA | 18.033.552/0001-61 | R$ 274,90 | R$ 274,90 | R$ 274,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/01/2025 | | 0000081/2025 | 0000028/2025 | 0000020/2025 | REGISTRO DE DOMINIO - COSEMSMG.COM.BR- MANUTENCAO DE 23/01/2025 A 22/01/2030 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 05.506.560/0001-36 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/01/2025 | | 0000019/2025 | 0000027/2025 | 0000019/2025 | RECIBO PAGAMENTO REFERENTE A VAGA DE GARAGEM Nº 24 - COSEMS/MG - AV. ALVARES CABRAL, 344 - 9º ANDAR - SALA 903 - CENTRO - CEP: 30.170-001 BELO HORIZONTE/MG - REFERENCIA: 01/2025 | JOAO BATISTA VILACA DE ABREU | ***.041.956-** | R$ 3.300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |