Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS ( Total R$ 5.228,10 )
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 731,70 )
   0000093/2025 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 273,90
   0000092/2025 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 182,90
   0000091/2025 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.004 - DESPESAS OPERACIONAISR$ 274,90
       Total R$ 731,70
Total R$ 731,70
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000056/2025 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 1.000,00
   0000030/2025 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 2.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 880,60 )
   0001081/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 618,10
   0001080/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 171,20
   0001079/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 91,30
       Total R$ 880,60
Total R$ 880,60
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 615,80 )
   0000963/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 250,80
   0000962/2024 Original01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 104,10
   0000961/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 260,90
       Total R$ 615,80
Total R$ 615,80
       Total R$ 5.228,10
Total R$ 5.228,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS ( Total R$ 2.694,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 753,70 )
   0000093/2025 0000044/2025 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 273,90
   0000092/2025 0000043/2025 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 182,90
   0000091/2025 0000042/2025 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.004 - DESPESAS OPERACIONAISR$ 274,90
   0000056/2025 0000020/2025 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 22,00
        Total R$ 753,70
Total R$ 753,70
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 903,60 )
   0001081/2024 0001829/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 618,10
   0001080/2024 0001828/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 171,20
   0001079/2024 0001827/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 91,30
   0000881/2024 0001812/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 23,00
        Total R$ 903,60
Total R$ 903,60
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 647,80 )
   0000881/2024 0001646/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 32,00
   0000963/2024 0001632/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 250,80
   0000962/2024 0001631/2024 Original01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 104,10
   0000961/2024 0001617/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 260,90
        Total R$ 647,80
Total R$ 647,80
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 389,70 ) (Continua na próxima página)
   0000881/2024 0001462/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 20,00
   0000874/2024 0001458/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 15,00
   0000873/2024 0001457/2024 Original01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 36,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS ( Total R$ 1.657,30 )
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 753,70 )
   0000044/2025 0000023/2025 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 273,90
   0000043/2025 0000022/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 182,90
   0000042/2025 0000021/2025 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.004 - DESPESAS OPERACIONAISR$ 274,90
   0000020/2025 0000012/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 22,00
         Total R$ 753,70
Total R$ 753,70
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 903,60 )
   0001829/2024 0002032/2024 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 618,10
   0001828/2024 0002031/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 171,20
   0001827/2024 0002030/2024 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 91,30
   0001812/2024 0002029/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - DESPESAS TRIBUTARIAS, CONTRIBUICOES JUROS E MULTASR$ 23,00
         Total R$ 903,60
Total R$ 903,60
         Total R$ 1.657,30
Total R$ 1.657,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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